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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析PPT
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析PPT
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
第一部分 xx年度公司財(cái)務(wù)概況
一、總況(合并報(bào)表)
(一)截至xx年末,公司資產(chǎn)總額 萬(wàn)元,負(fù)債總額 萬(wàn)元,少數(shù)股東權(quán)益 萬(wàn)元,所有者權(quán)益 萬(wàn)元;
(二)xx年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元,利潤(rùn)總額 萬(wàn)元,扣除所得稅 萬(wàn)元和少數(shù)股東損益 萬(wàn)元,公司凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。
(三)xx年集團(tuán)上繳國(guó)家各項(xiàng)稅金共計(jì) 萬(wàn)元。
(四)xx年上繳院國(guó)科控股利潤(rùn) 萬(wàn)元。
(五)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況:
1、資產(chǎn)負(fù)債率 %;
2、流動(dòng)比率 %;
3、總資產(chǎn)報(bào)酬率 %;
4、凈資產(chǎn)收益率 %;
5、國(guó)有資產(chǎn)保值增值率 %
6、其他比率 %。
(六)合并數(shù)據(jù)說(shuō)明
1、xx年度上報(bào)董事會(huì)的公司財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)包括合并企業(yè)戶(hù)數(shù)家,與xx年度相比,增加(減少)了**********公司、*********公司 戶(hù)。增加(減少)原因是:
2、由于會(huì)計(jì)政策的************方面發(fā)生了變化,由原來(lái)的***************變更為,導(dǎo)致合并報(bào)表發(fā)生較大變化,具體為: 。
第二部分 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況分析
一、公司經(jīng)營(yíng)情況
截至報(bào)告期,按照公司各控股公司上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)合并,xx年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。
公司xx年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)構(gòu)成情況表
單位:萬(wàn)元
序號(hào)控股公司營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)
金額比例(%)金額比例(%)
1公司本部
2****公司
3****公司
4****公司
5****公司
6****公司
7****公司
8****公司
9****公司
合并數(shù) 100% 100.0%
(一)公司本部經(jīng)營(yíng)情況
1、收入情況(大幅增長(zhǎng)、減少、持平)
xx年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元,完成預(yù)算指標(biāo) %,同比增長(zhǎng)(減少) %。
1)xx年公司本部仍然以 業(yè)務(wù)(產(chǎn)品、項(xiàng)目)為主,共取得收入 萬(wàn)元,占全部收入 %,比上年度增加(減少) 萬(wàn)元。增加(減少)的主要原因是 。
2)xx年度公司本部第二大收入為 產(chǎn)品(項(xiàng)目),取得收入 萬(wàn)元,占全部收入的 %,比上年度增加(減少) 萬(wàn)元。增加(減少)的主要原因是 。
3)xx年度公司本部其他收入為 和 ,共取得收入 萬(wàn)元,占全部收入的 %,比上年度增加(減少) 萬(wàn)元;增加(減少)的主要原因是 。
2、成本情況
xx年度公司本部主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) %,與收入增長(zhǎng)率相比高(低) 個(gè)百分點(diǎn)。成本增加(減少)的主要原因是 。(多因素分析法進(jìn)行分析)
3、管理費(fèi)用情況
xx年度公司本部管理費(fèi)用支出 萬(wàn)元,比xx年增加(減少) 萬(wàn)元。主要原因是 。(多因素分析法進(jìn)行分析)
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用情況
xx年財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元,比xx年度增加(減少) 萬(wàn)元,主要原因是 。
5、投資收益情況
1) xx年度公司投資收益 萬(wàn)元,主要構(gòu)成情況為:
2) xx年度實(shí)際收到上交利潤(rùn)情況
持股企業(yè)上繳利潤(rùn)明細(xì)表
持股公司名稱(chēng)上年度上繳本年度預(yù)算本年度實(shí)際上繳
合計(jì)
6、納稅情況
稅種上年度繳納本年度繳納增長(zhǎng)比例
合計(jì)
說(shuō)明:
7、現(xiàn)金流量情況
xx年度本部現(xiàn)金總流入xx萬(wàn)元,現(xiàn)金總流出xx萬(wàn)元,現(xiàn)金凈流入xx萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流入xx萬(wàn)元,投資活動(dòng)凈流入xx萬(wàn)元,籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入xx萬(wàn)元。
(二)控股公司經(jīng)營(yíng)情況
1、*********公司
*********公司合并營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元,凈利潤(rùn) 萬(wàn)元,分別完成預(yù)算指標(biāo)的 %和 %。
原因分析:********公司銷(xiāo)售收入持續(xù)穩(wěn)定增加(減少),但由于主要是原材料(或其他原因)上漲幅度過(guò)大(減少),年度凈利潤(rùn)同比有較大下降,
加上 原因的影響,凈利潤(rùn)同比減少了 萬(wàn)元。
2、********公司
*********公司xx年進(jìn)一步調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn)發(fā)展 主業(yè),經(jīng)營(yíng)收入和凈利潤(rùn)均較好地完成全年預(yù)算指標(biāo)。
全年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) %,其中公司主營(yíng) 類(lèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元,占總收入 %,同比增長(zhǎng) %。公司成本費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) %,
低于收入增長(zhǎng)率,比預(yù)算減少支出 萬(wàn)元;
公司經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) %,超額完成年度預(yù)算的 %。
3、**********公司
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